Договор опубликован 11.09.2019 21:48. Дата последних изменений: 03.01.2020 12:31
Сметана
Идентификатор заключенного договора | UA-2019-09-11-001044-a-a1 | |
ID | 4b8be22b09824790a129400b4d937644 |
Сумма договора
220.00 Гривна
000000000000000000000000000000000
Реквизиты договора
Сумма договора | 220.00 Гривна (без НДС) | |
Сумма оплаты по договору | 220.00 Гривна (без НДС) | |
Номер договора | 131 ПС | |
Дата подписания | 10.09.2019 | |
Дата начала действия | 10.09.2019 | |
Дата завершения действия | 11.09.2019 |
Опубликован
11.09.19
Подписан
Завершен
Договор был подписан и исполнен сторонами в полном объеме
Номенклатура договора
1) |
Сметана
ДК 021:2015: 15550000-8 - Молочні продукти різні
Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Відповідно до документації
Окончательный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 10.09.2019 - 31.12.2019
|
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг:: 5 кілограми
|
Документы договора/изменений
Подписать контракт
Договір.docx
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 11.09.2019 21:47
ID: 34836a14b0564a9fb52176318713f5f7
|
|
Нетипизированный документ
sign.p7s
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 11.09.2019 21:47
ID: 2db210be8c064f14a5020a21799db96f
|
|
Нетипизированный документ
sign.p7s
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 11.09.2019 21:47
ID: 2db210be8c064f14a5020a21799db96f
|
Заказчик (Проводит закупку)
Наименование заказчика | Військова частина 3054 Національної гвардії України |
Код в ЕГРПОУ / ИНН | 25575569 |
Юридический адрес | 49008, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро́, вулиця Надії Алексєєнко, 46 |
Процедура закупки | Закупка без использования электронной системы |
Информация о поставщике
Название юридического лица | ФОП Домашев А.М. |
Код ЕГРПОУ | 3169204095 |
Юридический адрес | 49043, Україна, Дніпропетровська, Дніпро, вул. Новаторська, буд. 29 |