Договор опубликован 21.12.2025 16:06. Дата последних изменений: 23.12.2025 13:31
код ДК 021:2015 - 31730000-2 Електротехнічне обладнання (Ретрофіт для комірки КМ-1Ф, ретрофіт для комірки КРУ-2-10) -
| Идентификатор заключенного договора | UA-2025-12-21-000989-a-c1 | |
| ID | cf59fc6a324b4cdab680f4e931b807f9 |
Сумма договора
1`984`542.00 Гривна
Реквизиты договора
| Сумма договора | 1`984`542.00 Гривна (с НДС) | |
| Сумма договора без НДС | 1`653`785.00 Гривна | |
| Номер договора | РЕ01 | |
| Дата подписания | 18.12.2025 | |
| Дата начала действия | 18.12.2025 | |
| Дата завершения действия | 31.12.2026 |
Опубликован
21.12.25
Подписан
Договор подписан всеми участниками и сейчас действует на законных основаниях
Завершен
Номенклатура договора
| 1) |
Ретрофіт для комірки КМ-1Ф
ДК 021:2015: 31730000-2 - Електротехнічне обладнання
Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Україна, Відповідно до документації
Окончательный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 18.12.2025 - 28.02.2026
Цена за единицу: 661514 Гривна
|
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг:: 2 штука
|
| 2) |
Ретрофіт для комірки КРУ-2-10
ДК 021:2015: 31730000-2 - Електротехнічне обладнання
Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Україна, Відповідно до документації
Окончательный срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 18.12.2025 - 28.02.2026
Цена за единицу: 661514 Гривна
|
Количество товаров или объем выполнения работ или оказания услуг:: 1 штука
|
Документы договора/изменений
![]() |
Подписать контракт
Договір № РЕ01 від 18.12.2025.pdf
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 21.12.2025 16:06
ID: 42d0ef499d1347e5a71807a32c9d6265
|
![]() |
Подписать контракт
Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ.pdf
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 21.12.2025 16:06
ID: 454be8e80bc54946af50c4a4a8fb046d
|
![]() |
Подписать контракт
Обгрунтування для здійснення закупівлі згідно пп.4 п.13. Особливостейpdf.pdf
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 21.12.2025 16:06
ID: 3787439af2a947d1b23ef036269beec0
|
![]() |
Графики и этапы
ДУ 1 від 23.12.2025.pdf
Добавлено в изменения №1от23.12.2025
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 23.12.2025 13:30
ID: 6e3c3836b85e44379de8b7c327c07698
|
![]() |
Графики и этапы
Повідомлення про внесення змін до договору № РЕ01 від 18.12.2025.pdf
Добавлено в изменения №1от23.12.2025
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 23.12.2025 13:30
ID: 18be672280364efbb44ccddfa6aaaf9d
|
![]() |
Нетипизированный документ
sign.p7s
Добавлено в изменения №1от23.12.2025
|
Загружено в ЦБД Prozorro: 23.12.2025 13:31
ID: 914a6e8378324a6c81918b5e63c9fd40
|
Изменения Договора
Изменения к договору №1от23.12.2025.
Детализация внесенных изменений
| Причины изменений договора |
Улучшения качества предмета закупки
|
| Описание причины изменений | Відповідно до затвердженого наказу Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 158-ОД від 23.12.2025, Замовник перераховує Генпідряднику авансовий платіж. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 23.12.2025 до договору № РЕ01 від 18.12.2025, Сторони уклали додаткову угоду про наступне: 1. Згідно з п. 5.2 Договору, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070 та Положення про здійснення у 2025 році попередньої оплати за договором про закупівлю товарів, що закуповуються за бюджетні кошти, затвердженого наказом Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 158-ОД від 23.12.2025 р. Замовник перераховує Постачальнику авансовий платіж. Авансовий платіж, що буде перераховано Постачальнику у 2025 році складає 1 880 000,00 грн (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 313 333,33 грн (триста тринадцять тисяч триста тридцять три гривні 33 копійки) за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету. Постачальник зобов’язується поставити Товар в строки визначені Графіком поставки товару, надати Замовнику видаткові накладні та Акт/и приймання-передачі Товару на суму не меншу ніж сума отриманого авансу до 28.02.2026. 2. Сторони домовились викласти розділ 16. «РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН» Договору в частині реквізитів Постачальника в наступній редакції: «ТОВ «ЕНЕРДЖИГРУП» Юридична адреса: 61037, Україна, Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Харкова, 199, корп. Д-5, ком. 226 Фактична адреса: 03150 м. Київ вул. Антоновича, 172, офіс 715 IBAN UA983209840000026000210460900 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984 IBAN UA738201720355949000000703407 Дерказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у Московському районі м. Харкова Код ЄДРПОУ 40169080 ІПН 401690804635 e-mail: info@eg-ltd.com.ua тел./факс +380577668109». 3. Дана Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. 4. Всі інші умови Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов’язання. 5. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін. |
| Дата публикации изменений | 23.12.2025 13:31 |
| Уведомление о внесении изменений в Договор |
Заказчик (Проводит закупку)
| Наименование заказчика | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" |
| Код в ЕГРПОУ / ИНН | 03327664 |
| Юридический адрес | Україна |
| Процедура закупки | Закупка без использования электронной системы |
Информация о поставщике
| Название юридического лица | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖИГРУП" |
| Код ЕГРПОУ | 40169080 |
| Юридический адрес | 61037, Україна, Харківська область, Харків, пр. Героїв Харкова, 199 |
